Begroting

Financieel beeld

Programmabegroting

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'.

bedragen * 1.000

2024

2025

2026

2027

Stand Stadsbegroting 2023 - 2026

0

0

-3.376

-3.376

Bestuur en organisatie

Stijging energiekosten gemeentelijke panden

-1.250

pm

pm

pm

Stijging Porti en vrachtkosten

-200

-200

-200

-200

Stijging kosten deelnemersbijdrage iRvN

-160

-221

-282

-343

Nieuwe wet- en regelgeving (afd Pu en IZL)

-255

-255

-255

-255

Organisatieontwikkeling 

-500

-500

-500

-500

Informatiebeveiliging & privacy

-190

-180

-170

-170

Geen banqueting meer

25

25

25

25

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag

-33

-34

-34

-34

Totaal bestuur en organisatie

-2.563

-1.365

-1.416

-1.477

Veiligheid

VGRZ-FLO betalingen 

-300

-300

-300

-300

Totaal Veiligheid

-300

-300

-300

-300

Economie en toerisme

Minder opbrengsten kermis

-135

-135

-135

-135

Ophogen Ondernemersfonds

-100

-100

-100

-100

democratiefestival

160

160

160

160

Besparing actieplan Hartje Nijmegen (irt ondernemersfonds!)en eco.visie

100

100

100

Totaal Economie en toerisme

-75

25

25

25

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Jeugd:

- verzachting ingroeipad

-2.401

-3.571

- stelpost jeugd: overheveling naar programma

-4.500

-4.400

-4.400

- opnemen aanvullende maatregel rijk op programma WWZ

6.600

6.600

6.600

Beschermd wonen

7.200

800

2.200

2.900

6.1  Stijging energiekosten (wijk)accommodaties

-1.400

pm

pm

pm

7.1 GGD indexering 2023 voortzetting vanaf 2024 en GGD index 2024

121

121

121

121

7.1 GGD vanaf 2024 hogere kosten bedrijfsvoering

-316

-316

-316

-316

7.1. GGD vanaf 2024 hogere kosten inhoudelijk

-86

-86

-86

-86

Woonzorg jong volwassenen met complexe problematiek (6.81)

-250

Projectleider Bibob (6.81)

-90

6.1. Consultatiebureaus Noord en Dukenburg

-75

-75

-179

-179

Stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën)

-1.900

-1.900

-1.900

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Huishoudelijke hulp

-315

-315

-315

-315

Doorbraakaanpak

-194

-194

-194

-194

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

·          Borging zorgaanpak straatsekswerkers

-92

·          Extra incidentele bijdrage autonome ontwikkelingen rondom bijzondere zorg

-139

·          Woonproject Binder

-300

-300

-300

-100

·          Meerkosten subsidie Droombankje

-50

-50

·          Overloop crisisopvang GrandCare

-100

-100

Gezonde leefomgeving

-100

-150

Gezondheidsverschillen stadsbrede inzet

-100

-100

Gezondheidsverschillen stadsdeel gericht

-100

-100

Buurtsportcoachregeling

373

373

373

373

Stoppen met trainingen TIMM consultancy

100

100

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO

-1.138

-1.115

-1.117

Herinvoering eigen bijdrage WMO

2.598

2.601

Voorschoolse educatie

-9

-10

-10

-10

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

44

44

44

44

Beschermd Wonen (IU)

-3.663

-3.664

-3.666

-3.666

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

-64

-64

-64

-64

Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-2.106

-8.695

-509

392

Werk en Inkomen

Suites voor Sociaal Domein

-1.300

-542

Maatwerkbanen

570

415

415

200

Voormalige id-banen

50

50

50

50

Huishoudboekje afschaffen

90

90

90

90

WSW vrijval ruimte

35

472

1.176

2.150

Participatiemiddelen vrijval

589

919

1.107

684

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Participatie (IU)

-1.210

-1.154

-1.112

-1.020

Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie

-118

-133

Totaal Werk en Inkomen

-1.294

117

1.726

2.154

Bereikbaarheid

Energiekosten  Stadsbeheer

-1.779

pm

pm

pm

Onderhoudsniveau hoofdwegen gemeente Nijmegen op niveau houden

-1.250

pm

pm

pm

Gedragsmaatregelen  Versnelling mobiliteitstransitie

-400

-400

-400

verlagen krediet a.g.v. gedragsmaatregelen

pm

pm

pm

pm

Aanloopverlies parkeergarage Hezelpoort

-158

-130

aanname: geldt ook voor parkeergarage Waalkwartier

-158

-130

gedifferentieerd beheer

200

200

200

200

Totaal Bereikbaarheid

-3.229

-200

-515

-60

Wonen en stedelijke ontwikkeling

 vth-BRIKS taken

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Insourcen BRIKS taken

-550

Woonruimteverdeling

-70

-70

-70

gebiedsvisie Energieweg

-80

woningbouw Vlaamse Gas/Tweede Walstraat

-1.200

woonfonds

600

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Wet Goed Verhuurderschap

-133

-140

-137

-137

Totaal Wonen en Stedelijke ontwikkeling

-2.283

-1.290

-1.207

-1.207

Openbare ruimte

Stijging energiekosten beheerde speeltuinen en kinderboerderijen

-44

pm

pm

pm

Extra onderhoudsbudget voor dierenverblijven kinderboerderijen

-55

-55

-55

-55

Datakwaliteit Openbare Ruimte

-80

-185

Boomtechnisch adviseur

-100

-100

-100

-100

- verlaging investeringskrediet agv boomtechnisch adviseur

pm

pm

pm

pm

milieubeheer - klimaat

125

125

125

125

inzet reguliere formatie klimaatmiddelen (rijk)

500

500

Totaal Openbare ruimte

346

285

-30

-30

Cultuur en cultureel erfgoed

80 jaar vrijheid

-300

-200

totaal Cultuur en cultureel erfgoed

-300

-200

0

0

Sport

Stijging energieprijzen

-1.284

pm

pm

pm

Onderhoudsbudget om zwembad West open te houden

-230

-230

-228

Buurtsportcoachregeling

373

373

373

373

totaal Sport

-1.141

143

145

373

Financiën

Algemene middelen

Gemeentefonds:

- Septembercirculaire 2022

1.107

1.740

12.880

2.029

- Meicirculaire 2023

-1.989

-2.130

-2.301

9.139

 - bijstelling  verzachting ingroeipad Jeugd (meicirculaire)

2.401

3.571

- effect aanvullende maatregel rijk op jeugdzorg op gemeentefonds

-6.600

-6.600

-6.600

- volume accres op basis van bbp - volgens voorjaarsnota rijk

1.650

- verdere invoer nieuw verdeelmodel gemeentefonds

2.700

5.400

- aanpassing raming middelen jeugd (GF)

708

-255

Rente

-3.400

-5.260

-8.050

-9.610

Verschil indexering

-6.932

-6.720

-6.773

-6.187

Opvangen hogere prijsstijging binnen indexering

6.057

6.057

6.057

6.057

reservering voor doorwerking prijsstijging in 2025 en later

-5.757

-5.757

-5.757

Areaal uitbreiding

- woningen OZB

-165

-240

90

900

- niet woningen OZB

0

0

0

772

- bijstelling stelpost onderhoud openbare ruimte

130

180

20

-660

- bijstelling kapitaallasten

33

45

5

-454

Stelposten:

- herstel stelpost volume ontwikkeling zorg  - aanvulling 2026 en 2027

-4.500

-6.000

- stelpost volume ontwikkeling zorg  - vrijvallen

1.500

1.500

1.500

1.500

- stelpost WMO naar programma WWZ (van prog. Financiën)

1.900

1.900

1.900

- stelpost jeugd: overheveling naar programma

4.500

4.400

4.400

- stelpost GF bijstandsontvangers

136

136

136

136

Bijstellingen jaarschijf 2027:

afloop sparen voor Warmtenet

1.000

Bijstelling jeugd in 2027

800

Eenmalige verlaging onderhoudsreserve buitensport

400

Bijstelling kapitaallasten

1.860

3.650

3.880

0

Taakmutaties gemeentefonds, IU's en DU's

Integraal zorgakkoord; compensatie voor gestegen kosten abonnementstarief WMO

1.308

1.282

1.284

Taakmutaties verrekend met programma's

5.186

6.293

3.496

3.403

Specifiek programma financiën

Indexeringen  verzekeringen

-100

-100

-100

-100

Uitbreiding capaciteit bureau belastingen

-157

-157

-157

-157

WOZ-bezwaren

-128

-128

Implementatie nieuw Financieel Informatie Systeem

-141

Meerkosten Financieel Informatie Systeem

-135

-135

-135

-135

totaal financiën

5.663

3.653

4.681

4.455

totaal exclusief verrekening met saldireserve

-7.282

-7.827

-777

949

Verrekening met saldireserve

7.282

7.827

777

-949

Stadsbegroting 2024 - 2027

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 13:35:52 met de export van 11/06/2023 14:20:52